Программа повышения квалификации «Налоговые проверки и налоговые риски: актуальные практические советы»
в сфере налоговой политики предприятия, налогового планирования и управления налоговыми рисками на предприятии.
Записаться
Категории слушателей
40 часов
Удостоверение
Очно-заочная форма обучения
Преподаватели
Чиркова Светлана Владимировна
Главный бухгалтер ООО «Рязанский завод кабельных конструкций»
Главный бухгалтер ООО «Рязанский завод кабельных конструкций».
Главный бухгалтер ООО «Рязанский завод кабельных конструкций»
Главный бухгалтер ООО «Рязанский завод кабельных конструкций».
Описание курса
Лекции, текстовые и презентационные материалы, разработанные преподавателями профильных кафедр МУИВ, а также специалистами-практиками в области налогообложения.
Программа курса
-
1. Защита налогоплательщика в ходе проведения налоговой проверки.
Правила проведения камеральных и выездных налоговых проверок, повторных выездных налоговых проверок: требования закона, других нормативных актов и их текущие изменения по состоянию на дату начала занятий. Права налогоплательщиков и права налоговых органов. Девять практических рекомендаций для успешного прохождения налоговой проверки. -
2. Обжалование результатов налоговой проверки.
Практика участия налогоплательщика в рассмотрении материалов налоговой проверки.
Апелляционная жалоба в УФНС – преимущества перед простой жалобой. Судебное обжалование решения по результатам налоговой проверки: ответчик, сроки, процедуры. Анализ успешной для налогоплательщиков арбитражной практики по налоговым спорам арбитражных судов округов и Верховного суда РФ. Обмен практическим опытом.
-
3. Профилактические меры по защите от проблем в ходе налоговых проверок.
Разъяснения ФНС РФ, Минфина России, посвященные необоснованной налоговой выгоде. Схемы получения необоснованной налоговой выгоды, известные налоговикам на текущий момент. Методы доказательства обоснованности либо необоснованности налоговой выгоды в суде обеими сторонами. Разбор практических ситуаций. Рекомендации по формированию юридической позиции налогоплательщика. -
4. Налоговые риски по договорам.
Оценка налоговых рисков. Риски в случае переквалификации договоров налоговыми органами.
Контроль расходов на соответствие их условиям договоров – зона ответственности главного бухгалтера компании. Налоговые риски в случае учета операций не в соответствии с их действительным экономическим смыслом. Риски по мнимым и притворным сделкам. Арбитражная практика по налоговым спорам по мнимым и притворным сделкам (практика арбитражных судов округов, Верховного суда РФ).
-
5. Персональная ответственность руководителя и главного бухгалтера.
Уголовная, административная и имущественная (субсидиарная) ответственность главного бухгалтера и руководителя предприятия. Создание условий, препятствующих привлечению к ответственности, с рассмотрением практических примеров. Сроки привлечения главного бухгалтера и руководителя организации к уголовной, административной и субсидиарной ответственности. Ответственность за дачу ложных показаний в ходе налоговых проверок.
Отзывы
X
Выбрать курс
Итоги курса
Повышение профессиональной компетентности бухгалтеров по снижению вероятности налоговой проверки, по подготовке к ней, действиям во время ее проведения и сведению к минимуму ее негативных последствий.